RE/30/2016/GMC
PRESUPUESTO DE LA
SECRETARÍA DEL MERCOSUR PARA EL
EJERCICIO 2017
VISTO: El Tratado de
Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión N° 15/15 del Consejo del
Mercado Común y las Resoluciones N° 50/03, 15/12, 34/15 y 50/15 del Grupo
Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que conforme lo previsto
por el Protocolo de Ouro Preto la Secretaría del MERCOSUR debe elaborar su
presupuesto, y una vez que éste sea aprobado por el Grupo Mercado Común,
practicar todos los actos necesarios para su correcta ejecución.
Que es necesaria la
aprobación del presupuesto para el ejercicio 2017 que contemple el
financiamiento de su estructura y funcionamiento.
EL GRUPO MERCADO COMÚN
RESUELVE:
Art. 1 - Aprobar el
“Presupuesto de la Secretaría del MERCOSUR para el Ejercicio 2017”, que consta
como Anexo y forma parte de la presente Resolución.
Art. 2 - Autorizar a la
Secretaría del MERCOSUR, para el caso que no se disponga de suficientes
recursos provenientes de los aportes regulares de los Estados Partes relativos
a 2017, a utilizar hasta un máximo de US$ 1.039.591 (un millón treinta y nueve mil
quinientos noventa y un dólares estadounidenses) del saldo de recursos
excedentes de ejercicios anteriores, para el pago de egresos correspondientes
al primer trimestre del presupuesto aprobado para el 2017.
Art. 3 - Los recursos
excedentes utilizados conforme a lo establecido en el Artículo 2 de la presente
Resolución deberán ser restituidos a la cuenta de excedentes a medida que los
Estados Partes efectúen sus respectivos aportes, sin que ello comprometa la
normal ejecución presupuestaria.
Art. 4 - Esta Resolución
no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes, por
reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCOSUR.
XLVII GMC EXT. – Buenos
Aires, 14/XII/16
PRESUPUESTO DE LA
SECRETARIA DEL MERCOSUR PARA EL EJERCICIO 2017
INGRESOS
|
Secretaría del MERCOSUR
|
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(A) APORTES DE LOS ESTADOS PARTES
|
3.673.363
|
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Argentina
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734.673
|
Brasil
|
734.673
|
Paraguay
|
734.673
|
Uruguay
|
734.673
|
Venezuela
|
734.673
|
|
|
(B) OTROS INGRESOS
|
485.000
|
EXCEDENTES DE AÑOS ANTERIORES
|
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- Ayuda para Gastos de Traslado
|
50.000
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- Ayuda para Gastos de Mudanza
|
100.000
|
- Ayuda Alquiler
|
60.000
|
- Contribución Previsonal
|
50.000
|
- Gastos No Elegibles - PROYECTO FOCEM-UTE
|
5.000
|
- Viajes
|
100.000
|
- Viáticos
|
120.000
|
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|
TOTAL INGRESOS (A) + (B)
|
4.158.363
|
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|
EGRESOS
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I) GASTOS CORRIENTES
|
4.058.413
|
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|
GASTOS EN PERSONAL
|
2.836.477
|
SUELDOS
|
1.584.291
|
- Director de la SM
|
115.620
|
- Demás Funcionarios
|
1.468.671
|
|
|
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO
|
130.807
|
- Director de la SM
|
9.635
|
- Demás Funcionarios
|
121.172
|
|
|
SEGURO MEDICO
|
165.860
|
- Director de la SM
|
4.500
|
- Demás Funcionarios
|
161.360
|
|
|
BENEFICIOS SOCIALES
|
715.235
|
- Ayuda Escolar
|
51.120
|
- Ayuda de Alquiler
|
281.530
|
- Ayuda para Gastos de Traslado
|
55.000
|
- Ayuda para Gastos de Mudanza
|
178.000
|
- Adicional de Grado
|
149.585
|
|
|
CONTRIBUCIÓN PREVISIONAL
|
240.284
|
- Aporte 14% Director de la SM
|
17.536
|
- Aporte 14% Demás Funcionarios
|
222.748
|
|
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|
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
677.802
|
SUMINISTROS
|
102.471
|
- Consumo General e Insumos
|
80.935
|
- Impresiones
|
21.536
|
|
|
SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA SEDE
|
182.595
|
- Servicios y Gastos de Funcionamiento
|
144.242
|
- Correo
|
1.571
|
- Conservación del Local
|
11.781
|
- Gastos de Representación Conferencias y Reuniones
|
25.000
|
|
|
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
|
14.604
|
|
|
VIAJES EN MISION DE SERVICIO
|
378.132
|
- Pasajes
|
111.850
|
- Seguro De Viajes
|
5.000
|
- Viáticos
|
261.282
|
|
|
OTROS GASTOS CORRIENTES
|
544.135
|
GASTOS Y SERVICIOS DIVERSOS
|
171.530
|
- Comunicaciones
|
68.595
|
- Seguros Sobre Bienes
|
2.300
|
- Otros Gastos y Servicio Diversos
|
9.400
|
- Gastos Comunes
|
91.236
|
|
|
CONTRATOS TEMPORALES
|
300.288
|
|
|
PREVISION OTROS GASTOS
|
72.317
|
- Promoción y Divulgación
|
14.197
|
- Capacitación
|
25.078
|
- Otros
|
33.042
|
|
|
II) GASTOS DE CAPITAL
|
94.950
|
INVERSIONES
|
94.950
|
- Máquinas y Equipos de Oficina
|
44.950
|
- Video - Conferencia (HW y SW)
|
40.000
|
- Mobiliario y Mejoras
|
10.000
|
|
|
III) GASTOS NO ELEGIBLES - PROYECTOS FOCEM-UTE
|
5.000
|
TOTAL EGRESOS (I) + (II) + (III)
|
4.158.363
|